ISO管理評審輸入內(nèi)容,iso9001管理評審輸入內(nèi)容
fami-qs管理評審HACCP組長是不是需要輸入內(nèi)容?
輸入資料:
1.內(nèi)審報告;
2.產(chǎn)品質(zhì)量分析報告;
3.市場分析報告(包括顧客滿意分析);
4.上次管理評審決議執(zhí)行情況;
5.采取預防和糾正措施狀況分析報告
6.部門工作報告(包括改進建議)。 一般由體系推進部門進行會議記錄并編制管理評審報告,報最高管理者批準后下發(fā),并跟蹤管理評審決議的執(zhí)行情況
QS是我們國內(nèi)的認證,而HACCP是國際的,范圍廣!!
知識點質(zhì)量體系管理評審輸入主要包括哪些內(nèi)容?
主要包括:審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績和iso三體系認證的符合性、預防和糾正措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的申報、改進的建議。
2015質(zhì)量管理體系管理評審的輸入內(nèi)容包括哪些?
1.上次管理評審跟蹤措施實施情況分析報告;
2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;
3.下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息,包括其趨勢;a.顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋;b.質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度;c.過程績效以及iso三體系認證和服務(wù)的合格情況;d.不合格及糾正措施;e.監(jiān)視和測量結(jié)果;f.審核結(jié)果;g.外部供方績效。
4.資源的充分性;
5.應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性;
6.改進機會以上為ISO9001:2015管理評審輸入
1.上次管理評審跟蹤措施實施情況分析報告;
2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;
3.下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息,包括其趨勢;a.顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋;b.質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度;c.過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況;d.不合格及糾正措施;e.監(jiān)視和測量結(jié)果;f.審核結(jié)果;g.外部供方績效。
4.資源的充分性;
5.應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性;
6.改進機會以上為ISO9001:2015管理評審輸入
ISO質(zhì)量體系中 管理評審的輸入都有哪些?
注意:質(zhì)量體系中,僅有以下6個程序和21項記錄需要提供記錄,其它的審核員要求可以不提供記錄。質(zhì)量體系中應(yīng)編制形成文件的程序:《文件控制程序》《記錄控制程序》《內(nèi)審控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》質(zhì)量體系中形成記錄的:
1、管理評審記錄---
5.6 管理評審
2、保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄---
6.
2.2 能力、培訓和意識
3、為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄---
7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃
4、評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持---
7.
2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審
5、應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入,并保持記錄---
7.
3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入
6、評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持---
7.
3.4 設(shè)計和開發(fā)評審
7、驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持---
7.
3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證
8、確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持---
7.
3.6設(shè)計和開發(fā)確認
9、更改和評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持---
7.
3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制
10、評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持---
7.
4.1 采購過程1
1、記錄的要求---
7.
5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認1
2、在有可追溯性要求的場合,組織應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標識,并保持記錄---
7.
5.3 標識和可追溯性1
3、若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況,組織應(yīng)向顧客報告,并保持記錄---
7.
5.4 顧客財產(chǎn)1
4、當不存在上述標準時,應(yīng)記錄校準或檢定(驗證)的依據(jù)---
7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制1
5、校準和檢定(驗證)結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持---
7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制1
6、應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄---
8.
2.2 內(nèi)部審核1
7、記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員---
8.
2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1
8、應(yīng)保持不合格性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄,包括所批準的讓步的記錄---
8.3 不合格品控制1
9、記錄所采取的措施的結(jié)果---
8.
5.2 糾正措施20、記錄所采取措施的結(jié)果---
8.
5.3 預防措施2
1、質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)得到控制。記錄是一種特殊類型的文件,應(yīng)依據(jù)
4.
2.4的要求進行控制---
4.
2.3文件控制
ISO質(zhì)量體系中 管理評審的輸入都有哪些?
注意:質(zhì)量體系中,僅有以下6個程序和21項記錄需要提供記錄,其它的審核員要求可以不提供記錄。質(zhì)量體系中應(yīng)編制形成文件的程序:《文件控制程序》《記錄控制程序》《內(nèi)審控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》質(zhì)量體系中形成記錄的:
1、管理評審記錄---
5.6 管理評審
2、保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄---
6.
2.2 能力、培訓和意識
3、為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄---
7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃
4、評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持---
7.
2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審
5、應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入,并保持記錄---
7.
3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入
6、評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持---
7.
3.4 設(shè)計和開發(fā)評審
7、驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持---
7.
3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證
8、確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持---
7.
3.6設(shè)計和開發(fā)確認
9、更改和評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持---
7.
3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制
10、評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持---
7.
4.1 采購過程1
1、記錄的要求---
7.
5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認1
2、在有可追溯性要求的場合,組織應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標識,并保持記錄---
7.
5.3 標識和可追溯性1
3、若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況,組織應(yīng)向顧客報告,并保持記錄---
7.
5.4 顧客財產(chǎn)1
4、當不存在上述標準時,應(yīng)記錄校準或檢定(驗證)的依據(jù)---
7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制1
5、校準和檢定(驗證)結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持---
7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制1
6、應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄---
8.
2.2 內(nèi)部審核1
7、記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員---
8.
2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1
8、應(yīng)保持不合格性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄,包括所批準的讓步的記錄---
8.3 不合格品控制1
9、記錄所采取的措施的結(jié)果---
8.
5.2 糾正措施20、記錄所采取措施的結(jié)果---
8.
5.3 預防措施2
1、質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)得到控制。記錄是一種特殊類型的文件,應(yīng)依據(jù)
4.
2.4的要求進行控制---
4.
2.3文件控制